Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/83 26.3.2024 odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/84 2.4.2024 toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  479.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/85 2.4.2024 licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 3W Slovakia 36746045  143.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/86 2.4.2024 stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  156.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/87 2.4.2024 inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  94.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/88 2.4.2024 oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 CIO systéms -Ing.Peter Vido 30032946  1,282.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/89 2.4.2024 security managm.and control-OcU 3/24,89/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/9 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 2024/90 2.4.2024 MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  30.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/91 2.4.2024 security managm.and control-OcU 2/24,91/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/92 2.4.2024 zálohovanie dát 3/24 ,92/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/93 2.4.2024 zber a preprava VŽP, 93/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/94 8.4.2024 e-kupóny OcU, 94/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,052.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/95 8.4.2024 vykon osob.údaj 4/24, 95/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/96 8.4.2024 právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  340.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/97 8.4.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/98 8.4.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/99 8.4.2024 odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  457.13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202401 16.1.2024 objednávka kancelárskych potrieb Papera s.r.o. 25945653  245.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202402 31.1.2024 objednávka kancelárskych potrieb pre MŠ a ZŠ Papera s.r.o. 25945653  70.22 EUR 
Nastavenia cookies