Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  218.60 EUR 
Detail Faktúra . 533 17.12.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  549.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 534 17.12.2023 škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 SmartBooks, a.s. 50244388  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 535 17.12.2023 rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 SETO stav s.r.o. 47945320  8,545.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 536 17.12.2023 sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 BOSTON, s.r.o. 36677345  1,194.48 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 538 17.12.2023 predpl.včielka pre MŠ, 538/23 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  19.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 539 23.12.2023 geodetické práce v obci 539/23 Ing. Miriam Bunčiaková 143600913  377.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 540 23.12.2023 stolové kalendáre, 540/23 OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  47.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 541 23.12.2023 vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 ITSEN, s.r.o. 47099020  490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 542 23.12.2023 aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 3W Slovakia 36746045  10.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 542024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  79.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 543 23.12.2023 mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 Škola.sk, s.r.o. 50293893  522.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 544 23.12.2023 Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 KRAIN, s.r.o. 36346985  684.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 545 11.1.2024 tlač pre OcU, 545/23 T-Štúdio 34120866  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 546 11.1.2024 e-kupóny OcU, 546/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  836.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 547 11.1.2024 kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 TILIA v.o.s. 34115668  478.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 548 11.1.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 549 11.1.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  361.64 EUR 
Nastavenia cookies