Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 491 10.11.2023 darčeková súprava, 491/2023 National Pen 9726440  217.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 12024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  217.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 532024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  218.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202315 18.10.2023 dopravné zrkadlo Trendie s.r.o. 53334205  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 437 27.10.2023 vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 Trendie s.r.o. 53334205  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 11.3.2024 čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  223.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/149 3.6.2024 zemné práce pri kabínach na veľ.ihrisku , 149/24 AUTODOPRAVCA 30034205  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 391 8.10.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 391/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 467 3.11.2023 zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 317 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 334 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516 7.12.2023 zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 358 14.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/132 6.5.2024 elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  226.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202416 6.5.2024 objednávka elektród pre AED PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. 36246590  227.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202432 8.7.2024 učebnice pre žiakov ZŠ LiberaTerra, s.r.o. 35927097  227.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/204 8.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 204/24 LiberaTerra, s.r.o. 35927097  227.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 440 27.10.2023 mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  230.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 424 13.10.2023 náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 Gestor H, s.r.o 36337501  232.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/200 8.7.2024 Program - odpady, 200/24 INISOFT s. r. o 45234469  237.60 EUR 
Nastavenia cookies