Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597.24 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 12/2024 31.5.2024 Kúpna zmluva Juraj Maťko   600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3/2019 1.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Západoslovenská energetika, a.s. 35 823 551  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 22/2023 7.11.2023 Kúpna zmluva Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková   610.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/23 5.2.2024 odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  610.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/203 8.7.2024 preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 JK BUS s.r.o. 46423397  612.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/72 18.3.2024 oprava kotla ZŠ, 72/24 BOSTON, s.r.o. 36677345  619.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 309 8.9.2023 e-kupóny OcU, 309/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  626.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/130 6.5.2024 voda 9.1.-23.4.24 bytovky A,B,C Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  657.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 10013 2.4.2024 profesný rast zamestnancov, 10 013/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 544 23.12.2023 Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 KRAIN, s.r.o. 36346985  684.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 333 8.9.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 333/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  686.92 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 16/2022 8.8.2022 Zmluva č. 2022/0635 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 366 14.9.2023 čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  707.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002 22.1.2024 členský príspevok 2024, 1003/24 OZ Kopaničiarsky Region   714.00 EUR 
Detail Faktúra . 511 7.12.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  715.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1003 22.4.2024 mimoriadny členský príspevok, 1003/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  721.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202309 28.9.2023 tonery do tlačiarne MagicPrint s.r.o. 366 17 661  749.15 EUR 
Nastavenia cookies