Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 546 11.1.2024 e-kupóny OcU, 546/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  836.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202324 11.1.2024 objednávka kreditu 1/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  836.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202444 23.9.2024 servis kotlov BOSTON, s.r.o. 36677345  840.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/258 16.9.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 258/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  854.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/210 2.8.2024 oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  929.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202419 27.5.2024 Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce PreVaK, s.r.o. 35915749  929.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17/2021 16.9.2021 Kúpna zmluva Olga Podoliako   936.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/140 15.5.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  937.37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202403 5.2.2024 objednávka kreditu 2/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  968.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/21 5.2.2024 e-kupóny OcU Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  968.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/29 8.2.2024 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  978.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/138 15.5.2024 materiál pre PO z dotácie, 138/24 FIRE system 44543697  991.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202417 7.5.2024 materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  991.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202407 11.3.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  992.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/50 11.3.2024 e-kupóny OcU, 50/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  992.40 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 13/2022 8.6.2022 Darovacia zmluva Ing. Ľubomír Marták CSc.   1,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2022 8.8.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 Nadácia ZSE 42364248  1,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202437 3.9.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,030.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/255 16.9.2024 e-kupóny OcU, 255/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,030.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202318 31.10.2023 objednávka kreditu 11/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,038.00 EUR 
Nastavenia cookies