Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 383 29.9.2023 reťazová pilka pre OcU, 383/23 Kaufland Slovenská republika 35790164  29.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 382024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  58.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 382 29.9.2023 kanc.potreby OcU, 382/23 Papera s.r.o. 25945653  7.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 379 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 378 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  35.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 377 29.9.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 376 29.9.2023 poplatok za expedovanie kariet, 376/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  10.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 375 29.9.2023 toner OcU, 375/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  34.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 374 29.9.2023 plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 373 29.9.2023 kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 Papera s.r.o. 25945653  182.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 372024 20.6.2024 dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  0.00  
Detail Faktúra došlá 372 29.9.2023 verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 371 22.9.2023 architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 Ing. arch. Iveta Žáčková 43436994  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 369 14.9.2023 vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 Hoppline Kft. SK412011099  99.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 8.10.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 14.9.2023 čistiace prostriedky MŠ, 368/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  270.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 367 8.10.2023 zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,397.00 EUR 
Nastavenia cookies