Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 480 3.11.2023 TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  430.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 652023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  83.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 662023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  88.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 672022 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  73.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0.00  
Detail Faktúra došlá 692023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  90.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 702023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 712023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  241.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 732023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  15.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 742023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  53.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 752023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 762023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  318.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 772023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 782023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  56.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202318 31.10.2023 objednávka kreditu 11/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,038.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202319 31.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3,400.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 436 27.10.2023 lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  124.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 437 27.10.2023 vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 Trendie s.r.o. 53334205  220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 438 27.10.2023 univer. klučka - byt.B, 438/23 KĽUČKA s.r.o. 46433996  33.30 EUR 
Nastavenia cookies