Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 573 22.1.2024 plyn OcU 2/2023, 44/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -102.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 574 22.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  596.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/5 22.1.2024 zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1,331.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/6 22.1.2024 zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 Pow-en,a.s. 43860125  208.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/7 22.1.2024 nastav.prog.kataster-OcU,5/24 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/8 22.1.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 1/24, 6/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002 22.1.2024 členský príspevok 2024, 1003/24 OZ Kopaničiarsky Region   714.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10004 22.1.2024 školenie starostov, 10 004/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  305.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2024 23.1.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  6,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/9 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 2024/10 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  30.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/11 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  246.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/12 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 DS Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  84.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/13 28.1.2024 spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 Verlag Dashofer 35730129  238.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/14 28.1.2024 umiest.kontajnera na textil v obci r.2023,19/23 TextilEco a.s. 28101766  120.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202402 31.1.2024 objednávka kancelárskych potrieb pre MŠ a ZŠ Papera s.r.o. 25945653  70.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202403 5.2.2024 objednávka kreditu 2/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  968.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202404 5.2.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/15 5.2.2024 odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/16 5.2.2024 archivačný mat. OcU Sponka s.r.o. 51132907  13.00 EUR 
Nastavenia cookies