Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  217.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 22024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  72.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 32024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  106.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  55.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 52024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  336.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 62024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  49.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  97.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 82024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  68.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 92024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  309.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 102024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  80.57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 15.2.2024 Objednávka vlajky a zástavy Vlajky s.r.o. 55323952  37.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/33 19.2.2024 vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  413.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/34 19.2.2024 telefón OcU, 34/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/35 19.2.2024 odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 RÁBARA Peter 32843470  125.00 EUR 
Detail Faktúra . 2024/36 19.2.2024 plyn Ocu 1/24, 36/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,363.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/37 19.2.2024 zber a preprava VŽP, 37/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/38 19.2.2024 oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  82.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/39 19.2.2024 vyhot.geodet.prác, 39/24 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  377.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/40 19.2.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/41 19.2.2024 pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 WILI HOLDING, a.s. 36321427  2,796.00 EUR 
Nastavenia cookies