Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 322 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 322024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  205.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 323 8.9.2023 zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,397.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 324 8.9.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 7/23, 324/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 325 8.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 7/23, 325/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 326 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 7/23, 326/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 327 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 7/23, 327/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 328 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 329 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 7/23, 329/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555.00 EUR 
Detail Zmluva - 33/2021 18.12.2021 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... ASEKOL SK, s.r.o. 45602689   
Detail Zmluva poistná 33/2023 20.12.2023 Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 330 8.9.2023 Elektrika OcU 8/23, 330/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  106.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 331 8.9.2023 Elektrika VO 8/23, 331/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -484.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 332 8.9.2023 Elektrika Fitnes 8/23, 332/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -117.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  45.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 333 8.9.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 333/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  686.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 334 8.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 8/23, 334/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 335 8.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 335/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 336 8.9.2023 zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  32.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 337 8.9.2023 zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  307.00 EUR 
Nastavenia cookies