Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 338 8.9.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 8/23, 338/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 339 8.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 340 8.9.2023 zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,397.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 341 8.9.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 8/23, 341/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 342 8.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 8/23, 342/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 342024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  197.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 343 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 8/23, 343/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 344 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345 8.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 346 8.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 8/23, 346/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 347 14.9.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 348 14.9.2023 zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 348
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  32.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 349 14.9.2023 zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  307.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 350 14.9.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 9/23, 350/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 351 14.9.2023 zál.platba Elektrika MĽK 9/23, 351/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 352 14.9.2023 zál.platba Elektrika VO 9/23, 352/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,397.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 352024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 353 14.9.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 9/23, 353/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 354 14.9.2023 zál.platba Elektrika TJ 9/23, 354/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 355 14.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 9/23, 355/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20.00 EUR 
Nastavenia cookies