Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 446 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 447 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 1/23, 447 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -177.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 448 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -63.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 449 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 2/23, 449 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 450 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 2/23, 450 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -143.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 451 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  24.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 452 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 452024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  24.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 453 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 3/23, 453 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -134.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 454 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 455 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 456 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 4/23, 456 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -109.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 457 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -7.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 458 3.11.2023 zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  0.00  
Detail Faktúra došlá 459 3.11.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 459/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 460 3.11.2023 vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 461 3.11.2023 zálohovanie dát 10/2023, 461/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 462 3.11.2023 security managm.and control-OcU 10/23, 462/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 462024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  180.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 463 3.11.2023 pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3,400.80 EUR 
Nastavenia cookies