Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202319 31.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3,400.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202320 8.11.2023 Darčeková súprava Mineral Mia v krabičke s poďakovaním National Pen Promotional Products Limited 9726444O  207.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202321 8.11.2023 rybárske lístky MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176  81.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202322 20.11.2023 objednávka kreditu 12/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,052.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202323 28.11.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  18.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202324 11.1.2024 objednávka kreditu 1/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  836.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024//71 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  51.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/01 16.1.2024 oprava obecného rozhlasu, 1/24 ELMIKO 43407455  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  30.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10020 10.6.2024 školenie - účtov.a rozpočt.v ŠJ, 10 020 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1004 10.6.2024 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 Združenie Hrach-Vaď-Višň 50977041  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/101 8.4.2024 stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 Lukáš Magál 43407455  1,911.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/1013 29.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 Marián Naď 40827135  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/102 8.4.2024 plachta a stoličky MŠ, 102/24 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/103 8.4.2024 zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1,251.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/104 8.4.2024 zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 Pow-en,a.s. 43860125  200.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/105 22.4.2024 stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  158.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/106 22.4.2024 telefón OcU,106/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/107 22.4.2024 plyn Ocu 3/24, 107/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  489.30 EUR 
Nastavenia cookies