Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Mandátna 6/2022 31.3.2022 Mandátna zmluva č. 1200102022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 6/2021 30.3.2021 Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 ALATERE, s.r.o. 47158166   
Detail Zmluva poistná 6/2020 27.5.2020 Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(...
Union poisťovňa, a.s. 31 322 051   
Detail Faktúra došlá 592023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 582024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  69.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 582023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  193.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 574 22.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  596.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 573 22.1.2024 plyn OcU 2/2023, 44/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -102.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 572024 9.7.2024 mat.do ŠJ, 57/24 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  248.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 572023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  11.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 572 16.1.2024 stravovanie dôchodci 12, 572/23 Lukáš Magál 43407455  1,485.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 571 11.1.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 570 11.1.2024 manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 ITSEN, s.r.o. 47099020  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 569 11.1.2024 zber a preprava VŽP, 569/23 ALATERE s.r.o. 47158166  18.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 568 11.1.2024 aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  4.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 567 11.1.2024 telefón OcU 12/2023, 567/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 565 11.1.2024 Elektrika VO 12/23, 565/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  306.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 564 11.1.2024 Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  204.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 563 11.1.2024 Elektrika OcU 12/23, 563/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  59.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 562 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  2,724.58 EUR 
Nastavenia cookies