Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 524 7.12.2023 zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 523 7.12.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 522024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  17.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 522 7.12.2023 zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,397.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 521 7.12.2023 zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  336.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 520 7.12.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 11/23, 471/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 519 7.12.2023 zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  307.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 518 7.12.2023 zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  32.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 517 7.12.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 516 7.12.2023 zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 515 7.12.2023 Elektrika Fitnes 11/23, 515/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  11.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 514 7.12.2023 Elektrika VO 11/23, 514/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  3.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 513 7.12.2023 Elektrika OcU 11/23, 513/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  91.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 512024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  206.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 512 7.12.2023 plakety s gravírovaním-organ,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  18.00 EUR 
Detail Faktúra . 511 7.12.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  715.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 510 7.12.2023 TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  441.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 509 7.12.2023 kontrola has.prístr. Budova ZŠ PYROSERVIS a.s. 30813905  94.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 508 7.12.2023 kontrola has.prístr. Byt.C PYROSERVIS a.s. 30813905  57.96 EUR 
Nastavenia cookies