Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 382024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 508 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.C | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 57.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 782023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 392024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4010 | 17.12.2023 | poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 55.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 54.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 742023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 53.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 396 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 10/23, 396/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202428 | 17.6.2024 | zastavovacie terče | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/180 | 20.6.2024 | zastavovací terč - OcU,180/24 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 472 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 339 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 521 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 351 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 9/23, 351/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53.00 EUR |