Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202403 5.2.2024 objednávka kreditu 2/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  968.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202404 5.2.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/15 5.2.2024 odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/16 5.2.2024 archivačný mat. OcU Sponka s.r.o. 51132907  13.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/17 5.2.2024 vykon osob.údaj 1/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/18 5.2.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/19 5.2.2024 security managm.and control-OcU 1/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/20 5.2.2024 zálohovanie dát 2/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/21 5.2.2024 e-kupóny OcU Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  968.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/22 5.2.2024 kanc.potreby ZŠ,MŠ,ŠJ Papera s.r.o. 25945653  70.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/23 5.2.2024 odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  610.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/24 5.2.2024 vykon osob.údaj 2/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/25 5.2.2024 zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1,381.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/26 5.2.2024 zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 Pow-en,a.s. 43860125  213.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 10005 5.2.2024 školenie - účtovníctvo Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10006 5.2.2024 školenie - účtovníctvo prakt.príklady Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10007 5.2.2024 školenie - možnosti pôdneho fondu Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202402 31.1.2024 objednávka kancelárskych potrieb pre MŠ a ZŠ Papera s.r.o. 25945653  70.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/9 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 2024/10 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  30.55 EUR 
Nastavenia cookies