Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1000 16.1.2024 členský príspevok, 1000/24 Združ. zborov pre obč. zálež. človek-člo 17335302  58.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1001 16.1.2024 členský príspevok, 1001/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  71.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10000 16.1.2024 školenie - daň.priznanie, 10 000/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10001 16.1.2024 školenie - zúčt.predd.na daň, 10 001/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10002 16.1.2024 školenie - mzdy, 10 002/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10003 16.1.2024 školenie - mzdy, 10 003/24 Asseco Solutions, a.s. 00602311  154.80 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 1/2024 12.1.2024 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Základnej škole 37912950  587.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 561 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 562 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  2,724.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 563 11.1.2024 Elektrika OcU 12/23, 563/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  59.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 564 11.1.2024 Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  204.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 565 11.1.2024 Elektrika VO 12/23, 565/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  306.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 567 11.1.2024 telefón OcU 12/2023, 567/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 568 11.1.2024 aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  4.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 569 11.1.2024 zber a preprava VŽP, 569/23 ALATERE s.r.o. 47158166  18.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 570 11.1.2024 manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 ITSEN, s.r.o. 47099020  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 571 11.1.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 892023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  186.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 902023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  19.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 912023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22.20 EUR 
Nastavenia cookies