Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodatok k zmluve č.4 4.3.2020 DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY:...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Faktúra došlá 498 20.11.2023 rybárske lístky OcU, 498/23 MIRA OFFICE s.r.o. 36761176  81.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202321 8.11.2023 rybárske lístky MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176  81.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/159 10.6.2024 bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 Mironet.cz a.s. 28189647  122.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202420 30.5.2024 bezdrôtový telefón Mironet.cz a.s. 281896647  122.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202412 22.4.2024 pracovná a zdravotná obuv Miroslav Blažek - JOKKER 32814739  51.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/209 9.7.2024 oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  209.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/120 6.5.2024 prac. obuv OcU, 120/24 Miroslava Blažek - JOKKER 32814739  51.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/38 19.2.2024 oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 MOVIS Pavol Vydarený 36964867  82.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/183 8.7.2024 licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  597.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/79 26.3.2024 real.činnosti PZS, 79/24 MYPRO s.r.o. 52531431  253.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 439 27.10.2023 mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 Naď Marián 40827135  507.50 EUR 
Detail Zmluva Darovacia 19160065 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160065 Nadácia ZSE 42 364 248  800.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2022 8.8.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 Nadácia ZSE 42364248  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/90 2.4.2024 MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl 42156424  30.72 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 8/2020 26.8.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42 156 424   
Detail Zmluva - 10/2023 8.6.2023 Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Faktúra došlá 491 10.11.2023 darčeková súprava, 491/2023 National Pen 9726440  217.79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202320 8.11.2023 Darčeková súprava Mineral Mia v krabičke s poďakovaním National Pen Promotional Products Limited 9726444O  207.79 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 3/2021 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Nastavenia cookies