Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.1 k Z 3/2021 28.1.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.2 k Z 3/2021 5.2.2021 Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.3 k Z 3/2021 11.2.2021 Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb dodatok č.4 k Z 3/2021 17.2.2021 Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.5 k Z 3/2021 3.3.2021 Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve dodatok č.6 k Z 3/2021 26.3.2021 Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721   
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119.40 EUR 
Detail Zmluva - 8/2022 8.4.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 440 27.10.2023 mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  230.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 494 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  27.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0.00  
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 22/2021 27.10.2021 Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Zmluva - 20/2022 7.9.2022 Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10016 29.4.2024 školenie - stavebný úrad, 10 016/24 Obec Krajné 00311715  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 422 13.10.2023 drevo na lavičky, 422/2023 Obecné Lesy, s.r.o. 34114424  375.54 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 16/2021 16.9.2021 Kúpna zmluva Olga Podoliako   2,745.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17/2021 16.9.2021 Kúpna zmluva Olga Podoliako   936.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 540 23.12.2023 stolové kalendáre, 540/23 OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  47.88 EUR 
Nastavenia cookies