Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/67 18.3.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/40 19.2.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 132024 11.3.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/176 17.6.2024 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  103.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 592023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 365 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202922023  100.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 502024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  100.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 369 14.9.2023 vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 Hoppline Kft. SK412011099  99.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/116 29.4.2024 oprava obecného rozhlasu, 116/24 ELMIKO 17667984  98.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/118 6.5.2024 security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  98.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 792023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  98.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 72024 8.2.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  97.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 552024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  96.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 4000 11.3.2024 poistenie detí v škoole, 4000/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  95.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/160 10.6.2024 kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/27 8.2.2024 kybernetická bezpečnosť 1/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/192 8.7.2024 kybernetická bezpečnosť 5/24 , 192/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95.00 EUR 
Nastavenia cookies