Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 556 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  17.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 557 11.1.2024 vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,040.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 558 11.1.2024 vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -746.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 560 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 561 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 562 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  2,724.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 563 11.1.2024 Elektrika OcU 12/23, 563/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  59.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 564 11.1.2024 Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  204.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 565 11.1.2024 Elektrika VO 12/23, 565/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  306.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 567 11.1.2024 telefón OcU 12/2023, 567/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 568 11.1.2024 aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  4.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 569 11.1.2024 zber a preprava VŽP, 569/23 ALATERE s.r.o. 47158166  18.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 570 11.1.2024 manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 ITSEN, s.r.o. 47099020  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 571 11.1.2024 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 892023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  186.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 902023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  19.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 912023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 922023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 932023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  72.04 EUR 
Nastavenia cookies