Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10029 10.11.2023 školenie-daňové exekúcie, 10029/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 496 20.11.2023 odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody Slovenský ochranný zväz autorský 00178454  14.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 497 20.11.2023 programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 Asseco Solutions, a.s. 00602311  498.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 498 20.11.2023 rybárske lístky OcU, 498/23 MIRA OFFICE s.r.o. 36761176  81.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 499 20.11.2023 e-kupóny OcU, 499/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,052.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10030 20.11.2023 školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 Obec Krajné 00311715  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10031 20.11.2023 školenie-hl.kontrolór, 10031/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 500 7.12.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 501 7.12.2023 zálohovanie dát 11/2023, 501/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 502 7.12.2023 security managm.and control-OcU 11/23, 502/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 503 7.12.2023 zber a preprava VŽP, 503/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 504 7.12.2023 vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 505 7.12.2023 telefón OcU 11/2023, 505/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 506 7.12.2023 kontrola has.prístr. Byt.A PYROSERVIS a.s. 30813905  59.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 507 7.12.2023 kontrola has.prístr. Byt.B PYROSERVIS a.s. 30813905  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 508 7.12.2023 kontrola has.prístr. Byt.C PYROSERVIS a.s. 30813905  57.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 509 7.12.2023 kontrola has.prístr. Budova ZŠ PYROSERVIS a.s. 30813905  94.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 510 7.12.2023 TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  441.17 EUR 
Detail Faktúra . 511 7.12.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  715.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 512 7.12.2023 plakety s gravírovaním-organ,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  18.00 EUR 
Nastavenia cookies