Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 802023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  82.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 812023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  189.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 822023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  56.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 832023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  319.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 842023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  107.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 852023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  78.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 862023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  75.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 872023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  105.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 882023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  91.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 529 17.12.2023 stravovanie dôchodci 11, 529/23 Lukáš Magál 43407455  1,750.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,833.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 531 17.12.2023 technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 Pavol Slezárik 32724497  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532 17.12.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.57 EUR 
Detail Faktúra . 533 17.12.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 533/23 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  549.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 534 17.12.2023 škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 SmartBooks, a.s. 50244388  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 535 17.12.2023 rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 SETO stav s.r.o. 47945320  8,545.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 536 17.12.2023 sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 BOSTON, s.r.o. 36677345  1,194.48 EUR 
Detail Faktúra . 537 17.12.2023 kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 NOMIland, s.r.o. 36174319  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 538 17.12.2023 predpl.včielka pre MŠ, 538/23 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  19.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4010 17.12.2023 poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  56.00 EUR 
Nastavenia cookies