Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 369 14.9.2023 vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 Hoppline Kft. SK412011099  99.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4005 14.9.2023 poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4006 14.9.2023 poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 10023 14.9.2023 školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani 50330284  22.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 370 22.9.2023 servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 371 22.9.2023 architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 Ing. arch. Iveta Žáčková 43436994  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10024 22.9.2023 školenie-atestácie pre vychovávateľov ŠKD,10024 OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani 50330284  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 372 29.9.2023 verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 373 29.9.2023 kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 Papera s.r.o. 25945653  182.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 374 29.9.2023 plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 375 29.9.2023 toner OcU, 375/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  34.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 376 29.9.2023 poplatok za expedovanie kariet, 376/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  10.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 377 29.9.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 378 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  35.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 379 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 382 29.9.2023 kanc.potreby OcU, 382/23 Papera s.r.o. 25945653  7.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 383 29.9.2023 reťazová pilka pre OcU, 383/23 Kaufland Slovenská republika 35790164  29.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 10025 29.9.2023 školenie-rozpočet, 10025/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Nastavenia cookies