Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 486 | 10.11.2023 | elektroinštal.práce, 486/2023 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 499.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91.20 EUR |
Detail | Zmluva o spolupráci | 2/2024 | 17.1.2024 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV... |
ELEKOS | 37857690 | 7,210.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | .č1 | 16.5.2019 | Dodatok č.1 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 16.1.2024 | oprava obecného rozhlasu, 1/24 | ELMIKO | 43407455 | 198.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98.40 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 0910/2018 | 9.10.2018 | kúpna zmluva | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
Detail | Faktúra . | 19f00043 | 24.4.2019 | Faktúra | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0.00 |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 31/2021 | 18.12.2021 | Zmluva č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len... | Environmentálny fond | 30796491 | 202,083.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2022 | 25.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Enirnmentálneho fondu dotácie zo... | Environmentálny fond | 30796491 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 19/2022 | 7.9.2022 | Dodatok č.2 | Environmentálny fond | 30796491 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/76 | 26.3.2024 | ukončenie licencie-OcU, 76/24 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 209.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 2.5.2024 | objednávka termo pásky | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/123 | 6.5.2024 | pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460.00 EUR |
Detail | Faktúra . | k 31.12.2021 | 19.1.2022 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2021 | Faktúry | ||
Detail | Faktúra . | k 31.12.2022 | 1.2.2023 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2022 | Faktúry |