Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 551 | 11.1.2024 | zálohovanie dát 12/2023, 551/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 552 | 11.1.2024 | security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 18.10.2023 | objednávka tlačív | CONNECT | 34454730 | 43.95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | obj.1/2019 | 19.11.2019 | Objednávka | Dali Sport s.r.o. | 4,964.40 EUR | |
Detail | Zmluva o prevode výpočtovej techniky | 3/2022 | 28.3.2022 | Zmluva o prevode výpočtovej techniky | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45736659 | |
Detail | Zmluva Darovacia | 1112 | 10.5.2019 | Darovacia zmluva | dm drogerie | ||
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 39 465 | 7.5.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | č. 320 0177 | 17.3.2020 | o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2021 | 14.5.2021 | Zmluva č. 321 0322 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 9/2022 | 4.5.2022 | Zmluva č. 322 0324 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľníckej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 6/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2024 | 21.3.2024 | Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/102 | 8.4.2024 | plachta a stoličky MŠ, 102/24 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 488.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202409 | 27.3.2024 | Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 409.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,501.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,501.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,400.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3,400.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193.20 EUR |
Detail | Zmluva - | č3 | 29.3.2019 | Zmluva o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 |