Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 551 11.1.2024 zálohovanie dát 12/2023, 551/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  19.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 552 11.1.2024 security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202314 18.10.2023 objednávka tlačív CONNECT 34454730  43.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá obj.1/2019 19.11.2019 Objednávka Dali Sport s.r.o.   4,964.40 EUR 
Detail Zmluva o prevode výpočtovej techniky 3/2022 28.3.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736659   
Detail Zmluva Darovacia 1112 10.5.2019 Darovacia zmluva dm drogerie    
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 39 465 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie č. 320 0177 17.3.2020 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 8/2021 14.5.2021 Zmluva č. 321 0322 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 9/2022 4.5.2022 Zmluva č. 322 0324 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľníckej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2023 28.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 8/2024 21.3.2024 Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/102 8.4.2024 plachta a stoličky MŠ, 102/24 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  488.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202409 27.3.2024 Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  409.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 389 8.10.2023 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3,501.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202312 11.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3,501.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202319 31.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3,400.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 463 3.11.2023 pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3,400.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/146 3.6.2024 kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 EKOTEC spol s r.o. 00687022  193.20 EUR 
Detail Zmluva - č3 29.3.2019 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC spol s r.o. 00687022   
Nastavenia cookies