Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 642023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  267.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 652023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  83.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 662023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  88.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 672022 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  73.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0.00  
Detail Faktúra došlá 692023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  90.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 702023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 712023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  241.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 732023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  15.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 742023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  53.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 752023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 762023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  318.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 772023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 782023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  56.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 481 10.11.2023 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 T-Štúdio 34120866  1,038.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482 10.11.2023 toner brother, 482/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  377.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 483 10.11.2023 Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  371.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 484 10.11.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1,070.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 485 10.11.2023 telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Nastavenia cookies