Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 413 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  284.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 414 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1.37 EUR 
Detail Faktúra . 415 8.10.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  77.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 416 8.10.2023 Elektrika OcU 9/23, 416/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  25.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 417 8.10.2023 Elektrika VO 9/23, 417/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -344.76 EUR 
Detail Faktúra . 418 8.10.2023 externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. 45391530  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 419 13.10.2023 Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -126.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 420 13.10.2023 security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 COMTEC, s.r.o. 36323951  142.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 421 13.10.2023 plyn OcU 10/2023, 421/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  518.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 422 13.10.2023 drevo na lavičky, 422/2023 Obecné Lesy, s.r.o. 34114424  375.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 423 13.10.2023 stravovanie dôchodci 08, 423/23 Lukáš Magál 43407455  1,720.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 424 13.10.2023 náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 Gestor H, s.r.o 36337501  232.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 425 13.10.2023 zber a preprava VŽP, 425/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 426 13.10.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 427 13.10.2023 inform. systém pre MĽK, 427/23 Slovenská národná knižnica 36138517  66.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 428 13.10.2023 zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 BOMAT s.r.o. 36235288  37.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4007 13.10.2023 poistenie detí MŚ, 4007/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4008 13.10.2023 poistenie detí ZŠ, 4008/23 Allianz slovenská poisťovňa 00151700  25.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 10026 13.10.2023 školenie-odmeň.prac.vo verej.správe, 10026/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 429 20.10.2023 popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 Netix solutions, s.r.o. 43783627  119.40 EUR 
Nastavenia cookies