Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 479 3.11.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 480 3.11.2023 TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  430.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 572023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  11.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 582023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  193.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 592023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  103.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 602023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  48.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 612023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  74.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 622023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Oxygenic s.r.o. 28938593  409.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 632023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  47.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 642023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  267.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 652023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  83.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 662023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  88.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 672022 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  73.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 682023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506  0.00  
Detail Faktúra došlá 692023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  90.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 702023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  94.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 712023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  241.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 722023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň AG FOODS SK s.r.o. 34144579  149.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 732023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  15.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 742023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  53.08 EUR 
Nastavenia cookies