Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 752023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  37.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 762023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  318.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 772023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 782023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  56.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 481 10.11.2023 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 T-Štúdio 34120866  1,038.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482 10.11.2023 toner brother, 482/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  377.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 483 10.11.2023 Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  371.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 484 10.11.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1,070.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 485 10.11.2023 telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 486 10.11.2023 elektroinštal.práce, 486/2023 EL-IV, s.r.o. 50931008  499.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 487 10.11.2023 plyn OcU 11/2023, 487/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,395.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 488 10.11.2023 Elektrika OcU 10/23, 488/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  93.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 489 10.11.2023 Elektrika Fitnes 10/23, 489/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -140.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 490 10.11.2023 Elektrika VO 10/23, 490/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -111.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 491 10.11.2023 darčeková súprava, 491/2023 National Pen 9726440  217.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 492 10.11.2023 zber a preprava VŽP, 492/23 ALATERE s.r.o. 47158166  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 493 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 493/2023 Chai-Tec GmbH 814529349  138.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 494 10.11.2023 radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 NOVO PARTS TREDE KFT. 23944774  27.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 495 10.11.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1007 10.11.2023 uznes.zduženia č.1/2022-1/3 časť služby, 1007/23 Združenie Hrach-Vaď-Višň 50977041  160.00 EUR 
Nastavenia cookies