Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 374 29.9.2023 plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 375 29.9.2023 toner OcU, 375/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  34.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 376 29.9.2023 poplatok za expedovanie kariet, 376/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  10.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 377 29.9.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 378 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  35.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 379 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 382 29.9.2023 kanc.potreby OcU, 382/23 Papera s.r.o. 25945653  7.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 383 29.9.2023 reťazová pilka pre OcU, 383/23 Kaufland Slovenská republika 35790164  29.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 10025 29.9.2023 školenie-rozpočet, 10025/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 384 8.10.2023 makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 Kamody Slovensko s.r.o. 47608544  38.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 385 8.10.2023 vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 386 8.10.2023 zálohovanie dát 9/2023, 386/23
COMTEC, s.r.o. 36323951  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 387 8.10.2023 e-kupóny OcU, 387/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1,322.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 388 8.10.2023 stravovanie-voľby do NR SR ,388/23 Z & J SK s.r.o. 50040235  131.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 389 8.10.2023 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3,501.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 390 8.10.2023 adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 Ing. Imrich Schindler - Progis 40827101  205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 391 8.10.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 391/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 392 8.10.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23, 392/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816.00 EUR 
Nastavenia cookies