Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 393 8.10.2023 zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23,393
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  32.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 394 8.10.2023 zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 10/23, 394/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  307.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 395 8.10.2023 zál.platba Elektrika Dom Smútku 10/23, 395/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 396 8.10.2023 zál.platba Elektrika MĽK 10/23, 396/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  53.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 367 8.10.2023 zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  1,397.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 8.10.2023 zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 399 8.10.2023 zál.platba Elektrika TJ 10/23, 399/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 400 8.10.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 10/23, 400/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 401 8.10.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 10/23, 401/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 402 8.10.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 403 8.10.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 404 8.10.2023 TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  419.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 405 8.10.2023 zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/23, 405/23 ZSE Energia, a.s. 36677281  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 406 8.10.2023 telefón OcU 9/2023, 406/23
Slovak Telecom, a.s. 35763469  34.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 407 8.10.2023 vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 Papera s.r.o. 25945653  -55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 408 8.10.2023 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  300.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 409 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0.00  
Detail Faktúra došlá 410 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  145.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 411 8.10.2023 voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 412 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  760.68 EUR 
Nastavenia cookies